
集團(tuán)公司制定印發(fā)《嘉通集團(tuán)內(nèi)部審計工作規(guī)程》
發(fā)布日期:2020-06-28 17:06
信息來源:嘉通集團(tuán)
為加強(qiáng)內(nèi)部審計工作,建立健全內(nèi)部審計行為,提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,促進(jìn)內(nèi)部審計工作的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化水平,根據(jù)《中華人民共和國審計法》《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》《嘉興市內(nèi)部審計工作規(guī)定》和其他有關(guān)法律法規(guī),近日,集團(tuán)公司制定下發(fā)《嘉通集團(tuán)內(nèi)部審計工作規(guī)程》。
出臺《嘉通集團(tuán)內(nèi)部審計工作規(guī)程》,有利于進(jìn)一步規(guī)范完善內(nèi)審人員在實(shí)施審計過程中的行為,保證內(nèi)審人員不忽略重要的審計步驟和主要事項(xiàng),以便從審計程序的角度,保證審計工作質(zhì)量。推動集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部審計信息化進(jìn)一步提升和發(fā)展。
此外,根據(jù)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,后續(xù)集團(tuán)公司將推廣應(yīng)用內(nèi)部審計監(jiān)督平臺軟件,進(jìn)一步結(jié)合《嘉通集團(tuán)內(nèi)部審計工作規(guī)程》來建立完善系統(tǒng),在實(shí)施審計項(xiàng)目、進(jìn)行審計管理的過程中,對審計流程與各類制度信息進(jìn)行過程留痕,并在審計結(jié)束后進(jìn)行統(tǒng)計分析,進(jìn)一步體現(xiàn)審計工作價值,提高審計工作質(zhì)量。